风险管理制度

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风险管理制度第一条目的为加强公司风险管理,预防事故发生,实现安全技术、安全管理的标准化和科学化,依据AQ13013-2008《危险化学品从业单位安全生产标准化规范》,制定本制度。第二条适用范围本程序适用于公司在各项管理、生产和危化品储存、运输过程中危险源的识别、评价、确定和更新。第三条术语3.1事故:造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。3.2事件:造成或可能导致事故的情况。3.3危险源(危害):可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.4风险:某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。3.5风险评价:评估风险大小及确定风险是否可允许的全过程。3.6安全:免除了不可接受的风险的状态。3.7可容许的风险:组织根据法律义务和职业健康安全方针,已降至组织可接受程度的风险。第四条职责

14.1各部门负责人组织本部门进行危险源的识别、评价、确定和更新,并将结果填入《危险有害因素辨识表》,书面报送安全部。4.2安全部负责对全公司的危险源作进一步辩识、汇总、登记。4.3公司安委会负责组织相关部门和人员进行风险评价。第五条工作程序5.1范围与评价方法5.1.1公司成立评价组织,评价组织成员由安全生产管理人员、被评价单位安全管理人员、技术人员、岗位工人以及设动部、生产技术部、基建部等相关部室的专业技术人员组成。5.1.2明确每次或每项评价活动的目的。5.1.3确定评价范围,应覆盖所有活动、区域如生产经营活动、生产装置、特种设备、储存设施、检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动。5.1.4选择科学合理的评价方法,评价方法要适用。5.1.5依据有关安全法律、法规、行业设计规范和技术标准、企业安全管理标准、安全目标等要求制定评价准则,评价准则应包括事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R。5.2风险评价5.2.1依据已确定的风险评价方法、评价准则,定期进行风险评价。风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析,评价内容应全面。

25.2.2根据风险评价,正确划分风险等级,记录重大风险,形成《重大风险清单》。5.3控制措施5.3.1根据风险评价的结果及经营运行情况等,确定优先控制的顺序,逐项采取控制措施,并形成控制措施清单。5.3.2控制措施应包括技术措施、管理措施、教育措施、个体防护措施。5.4风险控制5.4.1根据风险评价的结果,落实所选定的风险控制措施。5.4.2对确定为重大隐患的项目,应建立档案。5.4.3评价结果应对从业人员进行宣传、培训。5.5风险信息更新5.5.1对常规活动每年应定期进行风险评价和评审,非常规活动应在实施前进行风险评价,要求识别出与生产经营活动有关的风险和隐患。5.5.2每年定期评审或检查风险控制结果。5.5.3.当发生事故或变更时,应及时进行风险评价。

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